网站建设资讯

NEWS

网站建设资讯

关于sap系统应付发票的信息

sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

网站设计、做网站中从网站色彩、结构布局、栏目设置、关键词群组等细微处着手,突出企业的产品/服务/品牌,帮助企业锁定精准用户,提高在线咨询和转化,使成都网站营销成为有效果、有回报的无锡营销推广。创新互联专业成都网站建设十载了,客户满意度97.8%,欢迎成都创新互联客户联系。

原则:

通过后勤产生的会计凭证,只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的,固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

冲销凭证:

为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。

冲销凭证步骤:

操作环境:MacBook,macOS(10.15.7)系统,SAP系统软件

打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。

打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息。

点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。

拓展资料:

发票:

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

发票的种类:

普通发票和增值税专用发票。

普通发票:主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等。

增值税专用发票是实施新税制的产物,是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的,专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明,是购货方据以抵扣税款的法定凭证,对增值税的计算起着关键性作用。

在SAP系统中怎样可以查询供应商所开的发票号码以及对应的订单

通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

另外对于供应商所开的发票号,是对方开具的,SAP里面没有自动生成,一般是在本公司录入采购凭证,入库凭证时,拿到对方发票,再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里,具体根据各个公司导入时的决定方案。

sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次

有提示,三次。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。

就是供应商根据采购订单所开的发票,当发票被送企业后,企业财务部门会做发票校验。

针对此业务,在SAP系统中使用MIRO,并选择“发票”这个业务类型。

做发票时,会增加企业供应商的应付账款。


分享题目:关于sap系统应付发票的信息
文章出自:http://njwzjz.com/article/doghgcg.html